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      銀行從業(yè)資格考試

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      2019年初級銀行從業(yè)資格考試銀行管理章節(jié)考點試題(六)_第2頁

      來源:考試網(wǎng)  [2019年7月16日]  【

        D.有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢、取證

        4.下列關(guān)于內(nèi)部審計的質(zhì)量控制,說法不正確的是()。

        A.內(nèi)部審計部門不應(yīng)直接參與或負(fù)責(zé)內(nèi)部控制設(shè)計和經(jīng)營管理決策與執(zhí)行

        B.內(nèi)部審計部門應(yīng)對每一營業(yè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險評估每年至少一次,審計每兩年至少一次

        C.經(jīng)董事會批準(zhǔn)后,內(nèi)部審計部門可將全部的內(nèi)部審計項目外包,但需事先對外包機(jī)構(gòu)的獨立性、客觀性和專業(yè)勝任能力進(jìn)行評估

        D.內(nèi)部審計部門應(yīng)建立完善非現(xiàn)場內(nèi)部審計監(jiān)測體系及內(nèi)部審計操作系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)

        5.關(guān)于內(nèi)部審計的報告制度,下列說法不正確的是()。

        A.審計委員會應(yīng)按季度向股東大會報告審計工作情況,并通報董事會和監(jiān)事會

        B.首席審計官和內(nèi)部審計部門在審計事項結(jié)束后,每年至少一次向董事會提交包括履職情況、審計發(fā)現(xiàn)和建議等內(nèi)容的審計工作報告

        C.內(nèi)部審計部門應(yīng)就向董事會提交的全面審計工作報告向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)報告

        D.部審計部門應(yīng)就內(nèi)部審計部門發(fā)現(xiàn)重大問題并報告董事會后,在問題未得到認(rèn)真查處整改的情況下,應(yīng)直接向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告相關(guān)情況

        6.下列關(guān)于銀行風(fēng)險管理的三道防線,說法正確的是()。

        A.業(yè)務(wù)管理條線是第二道防線

        B.風(fēng)險合規(guī)和內(nèi)部控制條線是第三道防線

        C.審計監(jiān)督條線是第一道防線

        D.風(fēng)險合規(guī)和內(nèi)部控制條線是第二道防線

        7.首席審計官和內(nèi)部審計部門在審計事項結(jié)束后,()至少一次向董事會提交包括履職情況、審計發(fā)現(xiàn)和建議等內(nèi)容的審計工作報告。

        A.每年

        C.每季度

        二、多選題

        8.銀行內(nèi)部審計事項包括()。

        B.每半年

        D.每月

        A.內(nèi)部控制的健全性和有效性

        B.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

        C.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

        D.機(jī)構(gòu)運營績效和管理人員履職情況

        E.與風(fēng)險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況

        9.下列組織中屬于內(nèi)部審計的組織架構(gòu)的是()。

        A.董事會

        C.審計委員會

        E.首席審計官

        B.股東大會

        D.內(nèi)部審計部門

        10.下列關(guān)于內(nèi)部審計部門,說法正確的是()。

        A.內(nèi)部審計部門有權(quán)列席或參加與其職責(zé)有關(guān)的會議

        B.內(nèi)部審計部門對董事會和審計委員會負(fù)責(zé)

        C.制定內(nèi)部審計程序,評價風(fēng)險狀況和管理情況,落實年度審計工作計劃

        D.認(rèn)為必要時有權(quán)向董事會直接匯報審計發(fā)現(xiàn)

        11.下列關(guān)于內(nèi)部審計人員,說法正確的是()。

        A.銀行內(nèi)部審計人員原則上按員工總?cè)藬?shù)的 5%配備

        B.內(nèi)部審計人員由董事會任命

        C.銀行應(yīng)建立內(nèi)部審計人員后續(xù)培訓(xùn)制度

        D.鼓勵內(nèi)部審計人員取得注冊會計師、注冊內(nèi)部審計師、注冊信息系統(tǒng)審計師等執(zhí)業(yè)資格,以保證內(nèi)部審計人員的專業(yè)勝任能力

        12.銀行內(nèi)部審計事項主要包括()。

        A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

        B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

        C.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

        D.信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護(hù)的情況

        E.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

        13.內(nèi)部審計部門的職權(quán)包括()。

        A.內(nèi)部審計部門有權(quán)列席或參加與其職責(zé)有關(guān)的會議

        B.有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢、取證

        C.認(rèn)為必要時有權(quán)向董事會直接匯報審計發(fā)現(xiàn)

        D.對發(fā)現(xiàn)問題具有處理建議權(quán)和必要的處罰權(quán)

        E.對拒絕接受或不配合內(nèi)部審計、拒絕提供或提供虛假資料、打擊報復(fù)或陷害審計人員的,有權(quán)向上級報告,要求及時予以制止并作出處理

        三、判斷題

        14.審計委員會對監(jiān)事會負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)審查銀行內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評價情況,協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)事宜等。()

        A.正確

        B.錯誤

        15.審計委員會應(yīng)按月向董事會報告審計工作情況,并通報高級管理層和監(jiān)事會。()

        A.正確

        B.錯誤

        16.內(nèi)部審計部門僅需要對股東會負(fù)責(zé),不需要對董事會和審計委員會負(fù)責(zé)。()

        A.正確

        B.錯誤

        17.內(nèi)部審計部門可提供咨詢服務(wù),也可以直接參與或負(fù)責(zé)內(nèi)部控制設(shè)計和經(jīng)營管理決策與執(zhí)行。()

        A.正確

        B.錯誤

        18.內(nèi)部審計部門應(yīng)在年度風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上確定審計重點,審計頻率和程度應(yīng)與銀行業(yè)務(wù)相一致。對每一營業(yè)機(jī)構(gòu)的審計每年至少一次,風(fēng)險評估每兩年至少一次。()

        A.正確

        B.錯誤

        第五節(jié) 銀行從業(yè)人員管理

        一、單選題

        1.下列不屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的是()。

        A.與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)簽訂勞動合同的在崗人員

        B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董(理)事會成員

        C.監(jiān)事會成員及高級管理人員,以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)聘用或與勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議從事輔助性金融服務(wù)的其他人員

        D.與勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議的銀行保安

        2.理文化()對從業(yè)人員的行為管理承擔(dān)最終責(zé)任,培育依法合規(guī)、誠實守信的從業(yè)人員行為管

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      責(zé)編:jianghongying

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