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三、判斷題
1、業(yè)務(wù)部門對統(tǒng)一組織審計項目的匯總審計結(jié)果出現(xiàn)重大錯誤、造成嚴(yán)重不良影響的事項承擔(dān)責(zé)任。(√ )
2、審計機關(guān)在審計業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查中,發(fā)現(xiàn)被檢查的派出機構(gòu)或者下級審計機關(guān)作出的審計決定違反國家有關(guān)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)依法直接或者責(zé)成其在規(guī)定期限內(nèi)變更、撤銷審計決定。( √ )
3、審計項目歸檔工作實行主審負(fù)責(zé)制,審計組組長應(yīng)當(dāng)確定立卷責(zé)任人。( × )
4、審計機關(guān)實行審計組成員、審計組主審、審計組組長、審計機關(guān)業(yè)務(wù)部門、審理機構(gòu)、總審計師和審計機關(guān)負(fù)責(zé)人對審計業(yè)務(wù)的分級質(zhì)量控制。(× )
5、審計機關(guān)統(tǒng)一組織不同級次審計機關(guān)參加的審計項目,其審計和審計調(diào)查結(jié)果,可分級對外公布。(× )
6、審計機關(guān)統(tǒng)一組織審計項目的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要匯總審計情況和結(jié)果,編制審計綜合報告。必要時,審計綜合報告應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)主管機關(guān)的意見。( × )
7、審理機構(gòu)以審計報告為基礎(chǔ),重點關(guān)注審計實施的過程及結(jié)果。( × )
8、審計報告中涉及的重大經(jīng)濟案件調(diào)查等特殊事項,可以不征求被審計單位或者被審計人員的意見。( × )
9、核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告發(fā)現(xiàn)的問題,可在審計報告中一并反映。( × )
10、重要管理事項記錄可以使用被審計單位承諾書。( × )
11、一個審計事項可以根據(jù)需要編制多份審計工作底稿。(× )
12、審計事項比較復(fù)雜或者取得的審計證據(jù)數(shù)量較大的,可以對審計證據(jù)進(jìn)行匯總分析,編制審計取證單,由證據(jù)提供者簽名或者蓋章。(√ )
13、審計機關(guān)執(zhí)行審計業(yè)務(wù)過程中,因行使職權(quán)受到限制而無法獲取適當(dāng)、充分的審計證據(jù),或者無法制止違法行為對國家利益的侵害時,根據(jù)需要,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定提請有權(quán)處理的機關(guān)或者相關(guān)單位予以協(xié)助和配合。(√ )
14、采集被審計單位電子數(shù)據(jù)作為審計證據(jù)的,審計人員應(yīng)當(dāng)記錄電子數(shù)據(jù)的采集和處理過程。( √ )
15、審計機關(guān)按照國家有關(guān)規(guī)定,可建立和實施審計項目計劃執(zhí)行情況及其結(jié)果的統(tǒng)計制度。( √ )
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