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2019年初級(jí)審計(jì)理論與實(shí)務(wù)考點(diǎn)習(xí)題:貨幣資金審計(jì)

來(lái)源:考試網(wǎng)  [2019年1月8日]  【

  【考點(diǎn)二】貨幣資金業(yè)務(wù)中的內(nèi)部控制

  【例題1·單選題】被審計(jì)單位貨幣資金循環(huán)的下列職責(zé)分工易導(dǎo)致內(nèi)部控制失效的是:

  A.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬和總賬的登記

  B.報(bào)銷單據(jù)的填制和審核分離

  C.支票與印章由不同人保管

  D.出納員以外人員負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制

  『正確答案』A

  『答案解析』現(xiàn)金、銀行存款日記賬和總賬應(yīng)由不同的人員登記。

  【例題2·單選題】根據(jù)貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的要求,出納員可以承擔(dān)的職責(zé)是:

  A.登記現(xiàn)金日記賬

  B.登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬

  C.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  D.編制和審核記賬憑證

  『正確答案』A

  『答案解析』現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬通常是由出納登記。

  【例題3·單選題】(2010年)下列各項(xiàng)中,符合貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制職責(zé)分工要求的是:

  A.出納員編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  B.出納員根據(jù)審核后的憑證登記現(xiàn)金日記賬

  C.出納員簽發(fā)支票

  D.出納員登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬

  『正確答案』B

  『答案解析』由出納員以外人員編制銀行存款調(diào)節(jié)表;支票的簽發(fā)與出納相互獨(dú)立。

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  【例題4·單選題】(2014年)被審計(jì)單位下列貨幣資金業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度中,與銀行存款無(wú)直接關(guān)系的是:

  A.每日清點(diǎn)現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符

  B.當(dāng)日收入的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行

  C.對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)

  D.貨幣資金收支與記賬崗位分離

  『正確答案』A

  『答案解析』A僅與現(xiàn)金有關(guān)。

  【例題5·單選題】(2011年)下列與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)的職責(zé)中,可以由一人同時(shí)承擔(dān)的是:

  A.支票與印章的保管

  B.現(xiàn)金的收付與庫(kù)存現(xiàn)金日記賬的登記

  C.現(xiàn)金的支付與報(bào)銷單據(jù)的審批

  D.銀行存款日記賬的登記和銀行存款總賬的登記

  『正確答案』B

  『答案解析』本題考查不相容職責(zé)分離。

  【例題6·多選題】(2014年)審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),認(rèn)為下列職責(zé)應(yīng)分離的有:

  A.登記現(xiàn)金日記賬與登記銀行存款日記賬

  B.登記銀行存款日記賬與核對(duì)銀行對(duì)賬單

  C.登記銀行存款日記賬與保管空白支票

  D.保管空白支票與保管財(cái)務(wù)印章

  E.登記現(xiàn)金日記賬與登記現(xiàn)金總分類賬

  『正確答案』BDE

  『答案解析』本題考查不相容職責(zé)分離。

  【考點(diǎn)三】貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制測(cè)評(píng)

  【例題7·多選題】(2009年)下列審計(jì)程序中,屬于對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制測(cè)評(píng)的有:

  A.審閱被審計(jì)單位貨幣資金相關(guān)制度規(guī)定

  B.抽查銀行存款余額調(diào)節(jié)表上編制人簽章是否為出納員以外的人

  C.檢查貨幣資金收付憑證的管理情況

  D.向與被審計(jì)單位有業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行進(jìn)行函證

  E.使用分析性復(fù)核方法(分析方法)檢查貨幣資金總體合理性

  『正確答案』ABC

  『答案解析』貨幣資金內(nèi)部控制測(cè)評(píng):1.調(diào)查了解貨幣資金內(nèi)部控制;2.抽查收款憑證;3.抽驗(yàn)付款憑證;4.抽查一定期間現(xiàn)金、銀行存款日記賬并與總賬核對(duì);5.抽查銀行存款余額調(diào)節(jié)表與庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;6.查閱制度---職責(zé)分工;7.檢查貨幣資金收付憑證的管理情況;8.評(píng)價(jià)貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

  【例題8·多選題】(2011年)下列各項(xiàng)中,屬于貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制測(cè)試程序的有:

  A.抽取付款憑證審查有無(wú)審批簽字

  B.檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制是否及時(shí)正確

  C.觀察支票與印章的保管是否分離

  D.分析每個(gè)月銀行存款變動(dòng)趨勢(shì)是否存在異常

  E.監(jiān)督盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金

  『正確答案』ABC

  『答案解析』貨幣資金內(nèi)部控制測(cè)評(píng):1.調(diào)查了解貨幣資金內(nèi)部控制;2.抽查收款憑證;3.抽驗(yàn)付款憑證;4.抽查一定期間現(xiàn)金、銀行存款日記賬并與總賬核對(duì);5.抽查銀行存款余額調(diào)節(jié)表與庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;6.查閱制度---職責(zé)分工;7.檢查貨幣資金收付憑證的管理情況;8.評(píng)價(jià)貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。

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