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      稅務(wù)師

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      下列對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅專欄的表述,不正確的有(當(dāng)月繳納以前各期未交增值稅,登記在已交稅金專欄)

      來(lái)源:焚題庫(kù) [2021年3月8日] 【

      類型:學(xué)習(xí)教育

      題目總量:200萬(wàn)+

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      下載版本

        多項(xiàng)選擇題 下列對(duì)于"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"專欄的表述,不正確的有( )。

        A.當(dāng)月繳納以前各期未交增值稅,登記在"已交稅金"專欄

        B.當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅,登記在"已交稅金"專欄

        C."轉(zhuǎn)出未交增值稅"專欄,反映月份終了轉(zhuǎn)出的未交增值稅

        D."進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出"專欄,反映不應(yīng)從銷項(xiàng)稅額中抵扣,按照規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額

        E."減免稅款"專欄,反映出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額

        正確答案:A、E

        答案解析:選項(xiàng)A,應(yīng)在"未交增值稅"專欄登記;選項(xiàng)E,"減免稅款"專欄,反映企業(yè)按照規(guī)定享受直接減免的增值稅款。

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