類型:學習教育
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多項選擇題 銀行內(nèi)部審計的目標主要有(?)。
A.保證國家有關經(jīng)濟金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管部門規(guī)章的貫徹執(zhí)行
B.改善風險管理、控制及治理過程的效果
C.在銀行業(yè)金融機構風險框架內(nèi),促使風險控制在可接受水平
D.改善銀行業(yè)金融機構的運營,增加價值
E.實現(xiàn)對一般風險隱患的監(jiān)督檢查
正確答案:A、C、D
答案解析:銀行內(nèi)部審計的目標主要包括:①保證國家有關經(jīng)濟金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管部門規(guī)章的貫徹執(zhí)行;②在銀行業(yè)金融機構風險框架內(nèi),促使風險控制在可接受水平;③改善銀行業(yè)金融機構的運營,增加價值。B項屬于內(nèi)部審計的定義;E項,銀行需要充分利用內(nèi)部審計對行內(nèi)的各項業(yè)務活動的真實性進行評價,加大對重點風險隱患的監(jiān)督檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題提出整改意見并且督促落實,努力規(guī)避和減少風險,實現(xiàn)銀行的有效管理。
相關知識:第四節(jié) 內(nèi)外部審計
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