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      稅務(wù)師

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      企業(yè)繳納上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí),應(yīng)借記()科目

      來(lái)源:焚題庫(kù) [2020年11月19日] 【

      類(lèi)型:學(xué)習(xí)教育

      題目總量:200萬(wàn)+

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        單項(xiàng)選擇題 企業(yè)繳納上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí),應(yīng)借記(  )科目。

        A.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

        B.應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

        C.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

        D.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

        正確答案:B

        答案解析:企業(yè)繳納上月的增值稅應(yīng)該通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”核算。

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