21.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)向被審計(jì)單位或者被審計(jì)人員送達(dá)審計(jì)通知書的時(shí)間要求是:(A)
A.實(shí)施審計(jì)三日前
B.實(shí)施審計(jì)五日前
C.實(shí)施審計(jì)七日前
D.實(shí)施審計(jì)十日前
22.內(nèi)部審計(jì)人員在實(shí)施審計(jì)中獲取的審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備:(C)
A.正確性、合理性和相關(guān)性
B.適當(dāng)性、相關(guān)性和充分性
C.相關(guān)性、可靠性和充分性
D.真實(shí)性、合法性和可靠性
23.根據(jù)《審計(jì)證據(jù)準(zhǔn)則》,審計(jì)證據(jù)的種類主要包括六種。在審計(jì)中獲取哪些類型的審計(jì)證據(jù),應(yīng)當(dāng)依據(jù)不同的審計(jì)事項(xiàng)及其:(B)
A.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.審計(jì)目標(biāo)C.審計(jì)結(jié)果D.審計(jì)報(bào)告
24.根據(jù)《審計(jì)證據(jù)準(zhǔn)則》的規(guī)定,內(nèi)部審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù),(B)由證據(jù)提供者簽名或者蓋章。
A.必須B.如有必要,應(yīng)當(dāng)
C.盡可能D.視情況而定
25.《審計(jì)證據(jù)準(zhǔn)則》規(guī)定的內(nèi)部審計(jì)人員在獲取審計(jì)證據(jù)時(shí)需要考慮的基本因素不包括:(A)
A.具體審計(jì)事項(xiàng)的合理性
B.適當(dāng)?shù)某闃臃椒?/P>
C.可以接受的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)水平
D.成本與效益的合理程度
26.審計(jì)證據(jù)的充分性與審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)水平密切相關(guān),可以接受的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)水平(D),所需證據(jù)的數(shù)量(D)。
A.越高不變B.越低越少
C.越高越多D.越低越多
27.《審計(jì)證據(jù)準(zhǔn)則》中規(guī)定,在評價(jià)審計(jì)證據(jù)時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮審計(jì)證據(jù)之間的相互印證關(guān)系及證據(jù)來源的可靠程度。下列說法不正確的是:(A)
A.內(nèi)部證據(jù)比外部證據(jù)可靠。
B.內(nèi)部控制有效時(shí)內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)比內(nèi)部控制薄弱時(shí)內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)可靠。
C.書面證據(jù)比口頭證據(jù)可靠。
D.直接獲取的證據(jù)比間接獲取或推論得出的證據(jù)可靠。
28.審計(jì)工作底稿是內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的:(D)
A.審計(jì)建議
B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)
C.審計(jì)成果
D.工作記錄
29.為保證審計(jì)工作底稿的質(zhì)量,明確各級人員對審計(jì)工作底稿的要求和責(zé)任,應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)工作底稿的:(B)
A.層級管理制度B.分級復(fù)核制度
C.審批制度D.審查制度
30.審計(jì)工作底稿由內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或組織內(nèi)部相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)保管,所有權(quán)屬于:(D)
A.審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
C.被審計(jì)單位D.審計(jì)人員所在組織
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