合規(guī)性的最佳實務
內(nèi)部審計部門關注的重點應該是:
·組織內(nèi)是否建立了監(jiān)督遵守相關法規(guī)政策的監(jiān)管控制系統(tǒng);
·這些系統(tǒng)是否充分、有效;
·相關的業(yè)務活動是否遵守了那些法規(guī)政策、效果如何。
針對電子商務的主要審計活動包括:
·評估內(nèi)部控制結(jié)構(gòu);
·對于目標能夠被達成提供合理的保證;
·確定風險是否可以被接受;
·理解信息的流動;
·審查界面問題;
·評估營業(yè)持續(xù)和災難恢復計劃。
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