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      內部審計師《內部審計實務》知識點:司法鑒定審計

      考試網  [ 2016年7月21日 ] 【

        司法鑒定審計

        1.概述

        “司法鑒定” 一詞意味著“用于或適合于法庭使用”。

        換句話說,司法鑒定審計是在可能卷入法律問題或可能具有法律后果的情況下,用于收集法庭上使用 證據的一項審計技術。

        因此,審計師在司法鑒定審計中收集的證據是可以作為法庭證據的。

        2.基本作用

        司法鑒定審計的基本作用是對組織內經濟犯罪的預防、發(fā)現和調查起到促進作用。具體包括:

        ·提倡建立能夠增強經濟犯罪防范意識的計劃,以強調潛在風險的存在和對經濟犯罪預防策略的需要。

        ·檢查和經濟犯罪有關的犯罪審判系統(tǒng)以及所有相關的法律,以確認是否存在重大缺陷,是否應適當的報告此發(fā)現。

        ·制定必要的政策和操作指南,包括用于審計和其他目的的風險評估模型。

        3.內部審計師的責任

        相應地,內部審計師的責任是評估內部控制措施及相關預防策略的有效性,以防止組織中經濟犯罪的發(fā)生;編制相關操作指南和程序,以發(fā)現和應對經濟犯罪的發(fā)生。

        內部審計師實施舞弊調查時的審計過程是司法鑒定審計的典型過程。

        當內部審計師懷疑存在舞弊時,需要應用司法鑒定審計技術,收集法庭證據以證明或消除懷疑,證實舞弊涉及的范圍,并且收集和保護要在后續(xù)的審判訴訟程序中可以使用的證據。

        內部審計師實施司法鑒定審計要求考慮以下因素:

        ·獲得相關審計的適當授權;

        ·充分記錄和保護相關證據;

        ·關注收集證據使用方面的法律規(guī)定;

        ·以符合法律要求的方式報告發(fā)現的問題;

        ·適當的時候,可以征求一些法律建議;

        ·評估和評價收集的證據以保證調查的事情能夠繼續(xù)下去;

        ·注意保密工作。

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