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      國際內(nèi)審師《內(nèi)審作用》講義:公司治理框架

      考試網(wǎng)  [ 2016年5月9日 ] 【

        公司治理的基本框架

        1.依據(jù):經(jīng)濟合作與發(fā)展組織理事會于1999年5 月通過了《OECD公司治理結(jié)構(gòu)原則》。

        2.董事會

        在與內(nèi)部審計相關(guān)的公司治理實務(wù)中,董事會的運作是核心內(nèi)容。董事會負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略計劃的制定和實施,開展風(fēng)險管理活動,堅持公司道德和價值取向,衡量和監(jiān)控公司的業(yè)績,評價、任命和撤換管理層等方面的工作。有效的董事會處在公司的中心位置開展運作,積極而恰當(dāng)?shù)貐⑴c公司的各項管理工作,為管理層提供一切必要的幫助,為實現(xiàn)公司價值和股東價值的不斷增加開展工作。

        內(nèi)部控制和風(fēng)險管理是出色的公司治理極為重要的組成部分。出色的公司治理意味著董事會必須對企業(yè)的所有風(fēng)險加以識別和管理。就風(fēng)險管理而言,內(nèi)部控制系統(tǒng)涉及運營、財務(wù)、遵守法律法規(guī)及資產(chǎn)安全等方面。

        3.內(nèi)部審計在治理中發(fā)揮的作用

        內(nèi)部審計活動必須評價并提出適當(dāng)?shù)母倪M建議,以改善組織為實現(xiàn)下列目標(biāo)的治理過程:

        (1)在組織內(nèi)部推廣適當(dāng)?shù)牡赖潞蛢r值觀;

        (2)確保整個組織開展有效的業(yè)績管理、建立有效的問責(zé)機制;

        (3)向組織內(nèi)部有關(guān)方面通報風(fēng)險和控制信息;

        (4)協(xié)調(diào)董事會、外部審計師、內(nèi)部審計師和管理層之間的工作和信息溝通;

        (5)內(nèi)部審計部門必須針對組織內(nèi)與職業(yè)道德相關(guān)的目標(biāo)、計劃和業(yè)務(wù),評估其設(shè)計、實施和效果;

        (6)內(nèi)部審計活動必須評估組織的信息技術(shù)治理是否持續(xù)支持組織的戰(zhàn)略和目標(biāo),信息技術(shù)治理包括確保企業(yè)的信息技術(shù)支持組織戰(zhàn)略和目標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織架構(gòu)和相關(guān)流程。

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